赢合科技2017年第一季度报告重大风险提示
1、宏观经济周期波动导致市场需求下滑的风险:
公司专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务,公司所属装备制造行业与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造业在国家政策大力支持下,继续保持快速增长,但如果外部经济环境出现不利变化,或者影响市场需求的因素发生显著变化,都将对锂离子电池设备制造行业产生较大影响。公司将持续提升核心技术,缩短与外资品牌的差距,提升公司的竞争优势。
公司所处行业是国家政策大力支持的新能源装备制造业,公司受惠于下游锂离子电池因有利的产业政策而引致的市场需求增长,但相关产业政策可能发生改变或产业政策推动力度不及预期,将对公司的业务经营产生不利影响。公司将密切关注产业政策变化,及时调整经营策略,降低政策调整带来的风险。
公司主要产品为锂电池智能生产设备,依靠全系列的产品线、行业解决方案、本土化的服务等优势取得了国内领先的市场地位,若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格下降,将对公司未来的盈利能力产生不利影响。公司将持续加大研发投入,坚持技术创新、模式创新和管理创新,不断优化产品结构,提升效率,布局国际市场,以保持公司的核心竞争力和盈利能力。
报告期末,公司应收账款余额为62,540.78万元,较年初增长61.70%。虽然公司应收账款整体处于合理水平,应收账款周转正常,但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司约定收款条件、催收账款等方面采取措施以保证应收账款的收回,加强资金风险控制。
报告期末,公司存货余额为65,346.29万元,占资产总额的比例为24.02%,公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约,或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化,公司将面临存货跌价的风险,将对公司经营业绩带来不利影响。公司持续优化工艺技术流程,提高员工技能,积极要求客户按照合同约定及时验收等多种方式,努力提高加工制造效率和存货周转率。
二、业务回顾和展望
报告期内,公司经营情况良好,围绕2017年的年度经营计划,稳步有序开展各项工作,公司从年初至本报告期末保持了快速增长的势头。公司实现营业总收入24,224.81万元,较上年同期增长96.96%,实现归属于上市公司股东净利润3751.01万元,较上年同期增长73.71%。
1、国内锂电池主要厂商继续扩张产能,使得锂电池设备需求增加。同时,公司的锂电设备整线解决方案逐步得到客户和市场的认可,在稳定原有客户的基础上,动力锂电行业新客户开拓取得进展。


